国资集团召开2021年半年度内审问题整改工作专题会议
时间:2021-09-16 09:37:09
内部审计是企业内控管理的重要手段,为提升管理效能,强化内控管理,提高风险防范能力,促进集团各子公司健康有序、高质量发展。9月15日,国资集团召开内部审计问题整改工作专题会议,集团纪委书记卞小黑、监察审计部、集团各子公司负责人及财务人员参加了本次会议。
会议就本次审计发现的问题做了详细通报,对规范内部控制、落实审计闭环整改责任做了重点部署。会议要求各子公司要深刻认识抓好审计问题整改工作的重要性,将内部审计作为党领导各项工作的重要抓手,建立内审整改常态化机制。
就做好集团内部审计问题整改工作,卞小黑同志提出了三点要求,他指出,内部审计是全面从严治党工作的延伸,一是要进一步提高认识,树立主要负责人是审计工作第一责任人的意识;二是要依法依规,坚持问题导向,把内审发现问题整改工作落到实处,各单位负责人要亲自抓、亲自管;三是深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,将审计整改的最终成果作为各子公司负责人年终考核的重要依据,举一反三,制定整改方案、明确整改期限、形成长效机制。
下一步,通过定期对集团子公司各方面经营活动开展监督检查,及时了解集团子公司各方面工作开展状况,及时发现运营中存在的潜在问题,抓早抓小,补足管理漏洞,为国资集团持续、稳定、健康发展打下坚实基础。